课程详情页
首页 > 视频教程 > 建筑施工企业财税专题

建筑施工企业财税专题

价        格
¥199.00
有   效  期
  • 12个月
课程评分
课程评分 课程评分 课程评分 课程评分 课程评分
学习人数
392 人正在学习
特色服务
  • 资料 资料
  • 直播 直播
  • 录播 录播
  • 系统 系统
课程简介
课程名称: 建筑施工企业财税专题
课程类型: 录播课程 课时: 115课时
最新上架时间: 2023-02-20 12:49:26
课程详情

bff8eb0860d3bef8f013be89556a2459.png

第一章建筑施工企业行业特点与典型业务 第一章建筑施工企业行业特点与典型业务
  • 01、建筑施工企业行业特点
  • 免费试听
  • 去学习
  • 02、建筑施工企业资质类型与业务范围
  • 免费试听
  • 去学习
  • 03、异地经营的划分标准
  • 免费试听
  • 去学习
  • 04、外经证的开具与管理
  • 免费试听
  • 去学习
第二章建筑施工企业行业特点与典型业务 第二章建筑施工企业行业特点与典型业务
  • 01、财务软件与会计制度的选择
  • 免费试听
  • 去学习
  • 02、独特的科目设置(1)
  • 03、独特的科目设置(2)
  • 04、新收入准则下的核算要点(1)
  • 05、新收入准则下的核算要点(2)
  • 06、新收入准则下的核算要点(3)
  • 07、新收入准则下的核算要点(4)
  • 08、新收入准则下的核算要点(5)
  • 09、新收入准则下的核算要点(6)
  • 10、招投标环节的账务处理
  • 11、施工环节的账务处理(1)
  • 12、施工环节的账务处理(2)
  • 13、施工环节的账务处理(3)
  • 14、施工环节的账务处理(4)
  • 15、施工环节的账务处理(5)
  • 16、施工环节的账务处理(6)
  • 17、施工环节的账务处理(7)
  • 18、施工环节的账务处理(8)
  • 19、验收结算环节的账务处理
  • 20、质保及尾款结算的账务处理
  • 21、资产负债表的编制(1)
  • 22、资产负债表的编制(2)
  • 23、常见会计科目与资产负债表项目对应关系
  • 24、建筑业需要特别注意的科目(1)
  • 25、建筑业需要特别注意的科目(2)
  • 26、资产负债表的关键指标分析
  • 27、利润表的编制及建筑业盈利分析方法(1)
  • 28、利润表的编制及建筑业盈利分析方法(2)
  • 29、现金流量表的编制与分析重点(1)
  • 30、现金流量表的编制与分析重点(2)
  • 31、报表间的钩稽关系(1)
  • 32、报表间的钩稽关系(2)
  • 33、报表间的钩稽关系(3)
  • 34、如何一眼识别公司经营财务现状与经营风险
第三章建筑施工企业的涉税事项 第三章建筑施工企业的涉税事项
  • 01、增值税发票的开具(1)
  • 02、增值税发票的开具(2)
  • 03、增值税发票的上报
  • 04、小规模纳税人的开票、税款计算与申报实务(1)
  • 05、小规模纳税人的开票、税款计算与申报实务(2)
  • 06、小规模纳税人的开票、税款计算与申报实务(3)
  • 07、建筑业简易计税的适用范围与财会处理
  • 08、一般计税的财会处理与纳税申报(1)
  • 09、一般计税的财会处理与纳税申报(2)
  • 10、一般计税的财会处理与纳税申报(3)
  • 11、一般计税的财会处理与纳税申报(4)
  • 12、建筑施工企业财产与行为涉税事项(1)
  • 13、建筑施工企业财产与行为涉税事项(2)
  • 14、代扣代缴个税的计算与申报实务(1)
  • 15、代扣代缴个税的计算与申报实务(2)
  • 16、企业所得税的计算(1)
  • 17、企业所得税的计算(2)
  • 18、企业所得税的计算(3)
  • 19、企业所得税的计算(4)
  • 20、企业所得税的申报步骤(1)
  • 21、企业所得税的申报步骤(2)
  • 22、企业所得税的申报步骤(3)
  • 23、企业所得税的申报步骤(4)
  • 24、企业所得税的申报步骤(5)
  • 25、企业所得税的申报步骤(6)
  • 26、挂靠项目的风险管理与财税处理
  • 27、异地经营项目的财务备案与预缴税款实务(1)
  • 28、异地经营项目的预缴税款实务(2)
  • 29、异地经营项目的预缴税款的申报
  • 30、同时经营一般计税项目和简易计税项目常见难点与应对
  • 31、同时经营简易计税项目和一般计税项目税务风险与应对
第四章建筑施工企业的成本分析及管控措施 第四章建筑施工企业的成本分析及管控措施
  • 01、建筑施工企业的成本构成
  • 02、项目预决算的编制与分析
  • 03、项目台账的编制与分析
  • 04、建筑施工企业的成本管控策略
第五章建筑施工企业税务稽查风险的识别与应对策略 第五章建筑施工企业税务稽查风险的识别与应对策略
  • 01、金税四期下的稽查形式与职业风险
  • 02、建筑业税务稽查重点(1)
  • 03、建筑业税务稽查重点(2)
  • 04、稽查流程
  • 05、日常管理中如何进行稽查风险的自我评估与应对
  • 06、接到税务稽查通知后如何开展应对及维权
第六章建筑施工企业常见的业财融合解析 第六章建筑施工企业常见的业财融合解析
  • 01、销售类合同签订环节财务把控的条款与注意事项(1)
  • 02、销售类合同签订环节财务把控的条款与注意事项(2)
  • 03、采购类合同签订环节财务把控的条款与注意事项
  • 04、债权债务的转让风险与应对措施
  • 05、雇佣临时工的常见问题与应对措施(1)
  • 06、雇佣临时工的常见问题与应对措施(2)
  • 07、借用设备、租用设备的财税处理
  • 08、其他租赁的财税处理
  • 09、私车公用、公车私用的风险点与应对策略
  • 10、项目资金的融资方案及其对应风险管理(1)
  • 11、项目资金的融资方案及其对应风险管理(2)
  • 12、项目资金的融资方案及其对应风险管理(3)
  • 13、借用建造师证书的风险与应对措施
  • 14、客户送礼的风险及优化措施
  • 15、项目介绍回扣的风险及优化措施
  • 16、公司间资金拆借的风险及优化措施
  • 17、个人向公司借款的风险及优化措施
  • 18、支付包工头款项的风险及优化措施
  • 19、接受劳务派遣工人应关注的发票细则及财税风险
第七章建筑施工企业常见的税务筹划策略 第七章建筑施工企业常见的税务筹划策略
  • 01、纳税人身份的巧妙选择
  • 02、一般计税与简易计税的巧妙选择
  • 03、暂估成本或缺票费用抵扣合法化的策略(1)
  • 04、暂估成本或缺票费用抵扣合法化的策略(2)
  • 05、固定资产折旧方法选择的利益最大化
  • 06、年终奖及项目奖金的优化处理(1)
  • 07、年终奖及项目奖金的优化处理(2)
  • 08、股东高额税赋的筹划空间(1)
  • 09、股东高额税赋的筹划空间(2)
  • 10、招待费与福利费标准的税务优化间(1)
  • 11、招待费与福利费标准的税务优化间(2)
  • 12、加入新股东的税赋解析及优化(1)
  • 13、兼营业务的合理税费筹划
  • 14、加入新股东的税赋解析及优化(2)
  • 15、老股东退伙的税赋解析及优化(1)
  • 16、老股东退伙的税赋解析及优化(2)
  • 17、变更注册资本的风险与优化

微信客服:

中国会计网:saen32

电话咨询:

中国会计网:400-888-3585

二维码
咨询老师